六安市审计局2015年财政预算-九游会棋牌

浏览次数:信息来源:六安市财政局发布时间:2015-02-27 00:00
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    一、主要职能

    根据《审计法》规定,六安市审计局主要职责是:

    1、主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的规章制度草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

    3、向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县区人民政府通报审计情况及结果。

    4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

    (1)市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行、决算和其他财政收支。

    (2)县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

    (3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。

    (4)市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

    (5)市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

    (6)市政府部门、县区人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

    (7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

    (8)法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

    5、按规定对县处级领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

    6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关经济案件。

    8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    9、与县区人民政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督县区审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县区审计机关负责人。

    10、承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    本部门由机关本级和3个全额拨款事业单位组成,具体情况如下:市审计局机关及市经济责任审计局、市投资审计局、市审计局直属分局。

    三、收支安排总体情况

    (一)收入预算

    2015年部门收入预算872.73万元,全部为财政拨款收入。

    (二)支出预算

    2015年部门支出预算总额872.73万元,包括:

    基本支出464.73万元,其中:工资福利支出281.21万元,商品服务支出60.29万元,对个人和家庭补贴支出123.23万元。

    项目支出408万元,其中:民生工程项目、农业与环境资源、经济责任审计等各专项审计经费项目202.5万元,财政同级审计项目38万元,直属分局、内审工作经费项目3.5万元,审计宣传、公告等工作经费项目41.5万元,金审工程三期经费项目100万元,审计培训经费项目22.5万元。

    (三)“三公”经费预算情况

    2015年度“三公”经费预算为23万元, 与2014年预算安排一致。其中:出国(境)费0万元,与2014年预算安排一致;公务接待费预算为11万元,与2014年预算安排一致;公务用车购置及运行费12万元,与2014年预算安排一致:其中:公务用车运行费预算为12万元,与2014年预算安排一致;公务用车购置费0万元,与2014年预算安排一致。

    附件:市审计局2015部门预算公开附表

附件1

2015年部门一般公共预算收支预算总表

部门:市审计局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结余

 0.0

一、一般公共服务支出

872.73

二、外交支出

二、财政拨款收入

872.73

三、国防支出

四、公共安全支出

三、纳入专户管理的政府非税收入

 0.0

五、教育支出

六、科学技术支出

四、其他收入

 0.0

七、文化体育与传媒支出

     事业收入

八、社会保障和就业支出

     经营收入

九、医疗卫生与计划生育支出

     上级补助收入

十、节能环保支出

     附属单位上缴收入

十一、城乡社区支出

     其他

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探电力信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

收入总计

872.73

支出总计

872.73

 

附件2

2015年部门一般公共预算收入预算表

部门: 市审计局                                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

872.73

 0.0

872.73

 0.0

 0.0

20108

审计事务

872.73

 0.0

872.73

 0.0

 0.0

   2010801

行政运行

464.73

 0.0

464.73

 0.0

 0.0

   2010802

一般行政管理事务

408

 0.0

408

 0.0

 0.0

合计

872.73

872.73

 

附件3
2015年部门一般公共预算支出预算表
部门:   市审计局                                                                                        单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
           
201 一般公共服务支出 872.73 464.73 408  
20108 审计事务 872.73 464.73 408  
   2010801 行政运行 464.73 464.73 0  
   2010802 一般行政管理事务 408 0 408  
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 872.73 464.73 408  

 

附件4

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:     市审计局                                                                                               单位:万元

功能科目编码/经济科目编码

功能科目名称/经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

872.73

464.73

408

20108

审计事务

872.73

464.73

408

   2010801

   行政运行

464.73

464.73

0.00

       301

     工资福利支出

281.21

281.21

0

       302

     商品和服务支出

60.29

60.29

0

       303

     对个人和家庭的补助支出

123.23

123.23

0

   2010802

一般行政管理事务

408.00

0

408

合计

 

附件5

2015年部门政府性基金预算收支预算表

部门:     市审计局                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

合计

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 

附件6

2015年部门“三公”经费预算表

部门: 市审计局                                                                 单位:万元

项目

预算数

合计

23

因公出国(境)费

0

公务接待费

11

公务用车购置及运行费

12

其中:公务用车运行费

12

       公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

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